Guardado en:
| Autor principal: | David Alaminos |
|---|---|
| Formato: | Artículo científico |
| Lenguaje: | es |
| Publicado: |
Universidad Nacional Autónoma de México
2020
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39571709005 https://www.redalyc.org/journal/395/39571709005/ https://www.redalyc.org/journal/395/39571709005/html/ https://www.redalyc.org/journal/395/39571709005/39571709005.epub https://www.redalyc.org/journal/395/39571709005/movil |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares
Perspectiva para la composición futura de los medios de fiscalización en México
por: Sergio Lagunas Puls
Publicado: (2020)
por: Sergio Lagunas Puls
Publicado: (2020)
La auditoría interna en las entidades públicas y privados de Ecuador
por: Alberto Vásquez-Flores
Publicado: (2023)
por: Alberto Vásquez-Flores
Publicado: (2023)
Breve retrospectiva do desenvolvimento das atividades de auditoria no brasi
por: Álvaro Ricardino
Publicado: (2004)
por: Álvaro Ricardino
Publicado: (2004)
A Visão da Academia e do Mercado de Trabalho sobre o Ensino da Auditoria
por: Jhonatan Hoff
Publicado: (2017)
por: Jhonatan Hoff
Publicado: (2017)
RELAÇÃO ENTRE A AUDITORIA INTERNA E A AUDITORIA EXTERNA E O IMPACTO NOS HONORÁRIOS DOS AUDITORES EXTERNOS
por: Ana Sofia Valente Cunha e Silva
Publicado: (2013)
por: Ana Sofia Valente Cunha e Silva
Publicado: (2013)
Estudo sobre os Pareceres de Auditoria: Análise dos Parágrafos de Ênfase e Ressalvas Constantes nas Demonstrações Contábeis das Companhias Listadas na Bovespa
por: Luzivalda Guedes Damascena
Publicado: (2011)
por: Luzivalda Guedes Damascena
Publicado: (2011)
Planejamento das atividades de auditoria interna nas universidades federais brasileiras: apresentação do embasamento normativo
por: Orion Augusto Platt Neto
Publicado: (2008)
por: Orion Augusto Platt Neto
Publicado: (2008)
QUAIS OS MOTIVOS QUE LEVAM AS EMPRESAS DE AUDITORIA INDEPENDENTE A CANCELAREM O REGISTRO NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM?
por: Inácio M. Uchida
Publicado: (2012)
por: Inácio M. Uchida
Publicado: (2012)
Localización de empresas usando lógica difusa: estrategia para su posicionamiento
por: Martha Beatriz Flores Romero
Publicado: (2020)
por: Martha Beatriz Flores Romero
Publicado: (2020)
El Papel del Consejo de Administración en la Contratación de la Empresa de Auditoría: evidencias empíricas en Brasil
por: Kadija Celante Pizetta
Publicado: (2013)
por: Kadija Celante Pizetta
Publicado: (2013)
Turismo receptivo y crecimiento económico en México: evidencia de largo plazo
por: Fernando Sánchez López
Publicado: (2020)
por: Fernando Sánchez López
Publicado: (2020)
Modelo de fiabilidad y validez de la fuerza competitiva de Porter “amenaza de entrantes potenciales”: hallazgos desde el sector financiero colombiano
por: Néstor Fernando Niño Durán
Publicado: (2020)
por: Néstor Fernando Niño Durán
Publicado: (2020)
AUDITORIA EM BANCOS: RELAÇÃO ENTRE OS ASSUNTOS CITADOS EM MODIFICAÇÃO DE OPINIÃO, ÊNFASE E PAA
por: LUCAS RODRIGUES SANTANA
Publicado: (2019)
por: LUCAS RODRIGUES SANTANA
Publicado: (2019)
BENEFÍCIOS E DESAFIOS NA IMPLANTAÇÃO DA AUDITORIA BASEADA EM RISCO EM INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO
por: Guilherme Caetano de Brito
Publicado: (2017)
por: Guilherme Caetano de Brito
Publicado: (2017)
El deber ser de la auditoría
por: Luis Guillermo Herrera Marchena
Publicado: (2006)
por: Luis Guillermo Herrera Marchena
Publicado: (2006)
Incompatibilidades con la función de auditoría en España: un análisis multivariante
por: Rosario López Gavira
Publicado: (2009)
por: Rosario López Gavira
Publicado: (2009)
Os impactos na atividade de auditoria independente com a introdução da lei Sarbanes-Oxley
por: ADRIANO GOMES DA SILVA
Publicado: (2008)
por: ADRIANO GOMES DA SILVA
Publicado: (2008)
Implementación de sistemas de evaluación de personal en empresas chilenas, etapa inicial para medir su impacto en la gestión de la empresa
por: Jorge Sánchez Henríquez
Publicado: (2021)
por: Jorge Sánchez Henríquez
Publicado: (2021)
Percepção de auditores e auditados sobre as práticas de auditoria interna em uma empresa do setor energético
por: Débora Lage Martins Lélis
Publicado: (2012)
por: Débora Lage Martins Lélis
Publicado: (2012)
A contribuição do rodízio de auditoria para a independência e qualidade dos serviços prestados: um estudo exploratório baseado na percepção de gestores de companhias abertas brasileiras
por: Henrique Formigoni
Publicado: (2008)
por: Henrique Formigoni
Publicado: (2008)
Las corporaciones hoteleras españolas: determinantes internos y externos de su desempeño
por: Rubén Lado-Sestayo
Publicado: (2019)
por: Rubén Lado-Sestayo
Publicado: (2019)
CUSTOS DOS SERVIÇOS DE NÃO-AUDITORIA (SNA) DAS MAIORES EMPRESAS BRASILEIRAS
por: CAROLINA AGUIAR DA ROSA
Publicado: (2014)
por: CAROLINA AGUIAR DA ROSA
Publicado: (2014)
Auditoria no sector público: um instrumento para a melhoria da gestão pública
por: Maria da Conceição da Costa Marques
Publicado: (2004)
por: Maria da Conceição da Costa Marques
Publicado: (2004)
O impacto do rodízio de auditoria no gerenciamento de resultados em empresas brasileiras com auditoria especializada e não especializada
por: Jheneffer Silva Santos Duarte
Publicado: (2024)
por: Jheneffer Silva Santos Duarte
Publicado: (2024)
Auditoría a la etapa de planificación y diseño del proceso de compensación
por: Jorge Sánchez Henríquez
Publicado: (2013)
por: Jorge Sánchez Henríquez
Publicado: (2013)
Os Mecanismos de Auditoria Evidenciados pelas Empresas Listadas nos Níveis Diferenciados de Governança Corporativa e no Novo Mercado da Bovespa
por: Márcia Martins Mendes De Luca
Publicado: (2010)
por: Márcia Martins Mendes De Luca
Publicado: (2010)
Relação entre a especialização da Firma de Auditoria e Audit Delay
por: Alyne Cecilia Serpa Ganz
Publicado: (2019)
por: Alyne Cecilia Serpa Ganz
Publicado: (2019)
Contabilidade ambiental como sistema de informações
por: Maria Elisabeth Pereira Kraemer
Publicado: (2001)
por: Maria Elisabeth Pereira Kraemer
Publicado: (2001)
A auditoria e os procedimentos de amostragem nas instituições federais de ensino superior da região sul do Brasil: aspectos gerais e específicos ao ano de 2010
por: Sueli Farias
Publicado: (2012)
por: Sueli Farias
Publicado: (2012)
REFLEXOS DA INCLUSÃO DOS PRINCIPAIS ASSUNTOS DE AUDITORIA NA QUALIDADE E NOS HONORÁRIOS DE AUDITORIA DAS COMPANHIAS DE CAPITAL ABERTO DO BRASIL
por: PRISCILA DOS SANTOS FERNANDES MELO
Publicado: (2024)
por: PRISCILA DOS SANTOS FERNANDES MELO
Publicado: (2024)
AUDITORÍA INTERNA MEDIOAMBIENTAL BASADA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO CORPORATIVO: UN CASO DE ESTUDIO
por: M. Georgina Tamborino Morais
Publicado: (2008)
por: M. Georgina Tamborino Morais
Publicado: (2008)
USEFULNESS OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM INTERNAL AUDITS. LESSONS FROM AN EMPIRICAL STUDY
por: Arturo J. Fernández-González
Publicado: (2008)
por: Arturo J. Fernández-González
Publicado: (2008)
SINERGIA ENTRE LIDERANÇA E CETICISMO PROFISSIONAL NA AUDITORIA
por: Cristiane Krüger
Publicado: (2024)
por: Cristiane Krüger
Publicado: (2024)
Materialidad en la auditoría financiera: Estándares internacionales y juicio profesional.
por: María Eugenia Quintero Bazán
Publicado: (2017)
por: María Eugenia Quintero Bazán
Publicado: (2017)
REFLEXÕES SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DA AUDITORIA CONTÁBIL NO COMBATE A CORRUPÇÃO
por: Edir Vilmar Henig
Publicado: (2019)
por: Edir Vilmar Henig
Publicado: (2019)
Análise comparativa do controle interno no contas a receber e a pagar nas empresas Beta Ltda e Alfa Ltda
por: Cleyton de Oliveira Ritta
Publicado: (2010)
por: Cleyton de Oliveira Ritta
Publicado: (2010)
Una aproximación a un enfoque holístico en auditoria
por: Norka Viloria
Publicado: (2004)
por: Norka Viloria
Publicado: (2004)
FUNDAMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS PROCESOS UNIVERSITARIOS, SOBRE LA BASE DE LA AUDITORÍA COMO PROCESO, PARA LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
por: RODRIGO MEJÍA GÓMEZ
Publicado: (2008)
por: RODRIGO MEJÍA GÓMEZ
Publicado: (2008)
O poder da reputação: evidências do efeito big four sobre a opinião do auditor
por: Vagner Antônio Marques
Publicado: (2018)
por: Vagner Antônio Marques
Publicado: (2018)
Utilidad de la auditoría de cuentas: perspectiva de las PYMES en España
por: Ana Fernández-Laviada
Publicado: (2014)
por: Ana Fernández-Laviada
Publicado: (2014)
Ejemplares similares
-
Perspectiva para la composición futura de los medios de fiscalización en México
por: Sergio Lagunas Puls
Publicado: (2020) -
La auditoría interna en las entidades públicas y privados de Ecuador
por: Alberto Vásquez-Flores
Publicado: (2023) -
Breve retrospectiva do desenvolvimento das atividades de auditoria no brasi
por: Álvaro Ricardino
Publicado: (2004) -
A Visão da Academia e do Mercado de Trabalho sobre o Ensino da Auditoria
por: Jhonatan Hoff
Publicado: (2017) -
RELAÇÃO ENTRE A AUDITORIA INTERNA E A AUDITORIA EXTERNA E O IMPACTO NOS HONORÁRIOS DOS AUDITORES EXTERNOS
por: Ana Sofia Valente Cunha e Silva
Publicado: (2013)