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  • Internal control and improvement in the collection processes of Compusoftnet 2017 Walter Patricio Castelo Rivas Wendy Tatiana Molina Loor Yuri Anabel Zambrano Suarez Multidisciplinaria (Ciencias Naturales y Exactas) Control interno cartera vencida concesión créditos cuentas por cobrar Introducción. El control interno es una herramienta administrativa para tomar decisiones, la presente investigación busca Objetivo. Evaluar el sistema de control interno en la gestión de créditos y cobranzas de la empresa Compusoftnet, Materiales y métodos. Se aplicó encuestas y se evaluó el control interno mediante el COSO ERM, además se aplicaron indicadores financieros. Resultados. Iineficiencia en los procesos de concesión de créditos y cobranzas e incumplimiento de las políticas establecidas Conclusiones. Existe falencia en la administración. 2019 artículo científico 2550-6862 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=573263326004 https://www.redalyc.org/journal/5732/573263326004/ https://www.redalyc.org/journal/5732/573263326004/html/ https://www.redalyc.org/journal/5732/573263326004/573263326004.epub https://www.redalyc.org/journal/5732/573263326004/movil en http://www.redalyc.org/revista.oa?id=5732 Espirales revista multidisciplinaria de investigación científica application/pdf Instituto Superior Tecnológico Corporativo Edwards Deming Espirales revista multidisciplinaria de investigación científica (Ecuador) Num.27 Vol.3